Evaluación de Cumplimiento de Normativa

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DCI-005-2024.

P-DCI-005DCI2024v216 pasosTransversal

Matriz SIPOC

SP-DCI-001 · Autoevaluación y Evaluación de Control Interno

AS-ISv111/4/2026
SProveedores

Internos

  • ·SP-GFI-004
  • ·SP-ALC-001
  • ·SP-CDS-001

Externos

  • ·Contraloría General de la República
  • ·MIDEPLAN (SEVRI)
  • ·Auditoría Interna (PR-DAI)
IEntradas

Información

  • ·Resultados de autoevaluaciones de control interno por unidad
  • ·Informes de auditoría interna y externa con hallazgos
  • ·Disposiciones de la Contraloría General de la República
  • ·Instrumentos de autoevaluación definidos por la CGR
  • ·Informe de valoración de riesgos (SEVRI) del período

Procedimientos

  • ·P-DHC-017-2024
  • ·P-DCI-007-2024

Normativa

  • ·LEY-7794-1998
  • ·LEY-8292-2002
  • ·DE-37227
PProceso

Objetivo

Coordinar y ejecutar el proceso anual de autoevaluación del sistema de control interno institucional conforme a los lineamientos de la CGR, consolidar los resultados por unidad y presentar el informe oficial a la Contraloría General de la República.

Participantes

  • ·ALC
  • ·DHC

Procedimientos

  • ·P-DCI-001-2024

KPIs

  • ·% de unidades que completaron la autoevaluación dentro del plazo CGR
  • ·Calificación promedio del sistema de control interno (escala CGR)
  • ·Nº de componentes de control con calificación deficiente o insuficiente
  • ·% de planes de mejora derivados de autoevaluación implementados

Riesgos

  • ·Autoevaluaciones no realizadas en el plazo establecido por la Contraloría
  • ·Unidades que no completan el instrumento de autoevaluación a tiempo
  • ·Resultados de autoevaluación inconsistentes con hallazgos de auditoría
  • ·Informe de autoevaluación presentado con información incompleta a la CGR
OSalidas

Información

  • ·Informe de autoevaluación de control interno presentado a la CGR
  • ·Resultados de autoevaluación por unidad y componente de control
  • ·Plan de mejoras de control interno con responsables y plazos
  • ·Informes de avance de mejoras de control interno a la Alcaldía

Procedimientos

  • ·P-ALC-004-2011
CClientes

Internos

  • ·SP-ALC-001
  • ·SP-DCI-003
  • ·SP-DCI-005
  • ·SP-PDE-001

Externos

  • ·Contraloría General de la República
  • ·Auditoría Interna (PR-DAI)
  • ·MIDEPLAN

📌 La Ley 8292 obliga a todas las instituciones públicas a autoevaluar anualmente su sistema de control interno. El MG-DCI-003-2024 define la metodología institucional para este proceso.

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