Orden de Inicio de un Contrato

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-PRO-019-2010.

P-PRO-019PRO2010v114 pasosTransversal

Propósito

Establecer el proceso para la orden de inicio de un contrato.

Alcance

Aplica para todos los contratos con proveedores de la Municipalidad.

Responsable

Jefe del Departamento de Proveeduría

Sistemas de apoyo

Sistema de Contratación Administrativa.

Control de cambios

Ninguno

Participantes

2 registros
RolNombre / Puesto

Políticas de operación

3 registros
a.

La orden de inicio debe ser emitida por el Jefe de Proveeduría.

b.

El proveedor debe ser notificado de la orden de inicio.

c.

Se debe verificar que el contrato esté firmado antes de emitir la orden.

Conceptos

a. Orden de inicio: comunicado escrito y autorizado para dar inicio a la ejecución del contrato. b. Orden de Compra: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.

Descripción del procedimiento

14 pasos
Sec.Descripción
1Recibe orden de Asistente de Departamento de Proveeduría (original y copia compra Departamento amarilla) 74 Completa el sistema el formulario de Orden de Inicio con la siguiente Información: a. Fecha b. Consecutivo de Orden de Inicio
2Completa c. Nombre del Proveedor Asistente de formulario de d. Número de orden de compra Departamento orden de inicio e. Número de proceso f. Nombre de la obra g. Fecha de inicio de labores h. Fecha final de labores i. Encargado de supervisar la obra Imprime formulario de orden de inicio Asistente de
3Imprime formulario debidamente completado. Departamento
4Pasa formulario al Pasa el formulario al coordinador del Asistente de Coordinador departamento para que sea firmado. Departamento Compara la información de la orden de compra
5Compara la con la información del formulario de orden de Coordinador de información contra inicio de trabajo para verificar que la información Departamento la orden de compra del formulario de la orden de inicio coincida con la orden de compra ¿Está debidamente completado el formulario?
6¿Está correcto el Coordinador de formulario? Departamento Si: Paso 7 No: Paso 2 Firma el Formulario Orden de Inicio de Trabajo Coordinador de
7Firma el formulario Departamento 75
8Devuelve Devuelve el formulario al asistente Coordinador de formulario al Departamento asistente
9Imprime dos Imprime dos copias Asistente de copias Departamento Comunica al proveedor acerca de la existencia
10Comunica al Asistente de de la orden de compra en el departamento para proveedor Departamento que se presente a retirarla
11Se presenta al Se presenta al departamento a retirar la orden Proveedor Departamento de compra
12Entrega OC y Entrega la orden de compra y el formulario de Asistente de formulario de Orden de Inicio de Trabajo originales al Departamento orden de inicio proveedor
13Envía copia orden Envía a proveeduría una copia de la orden de Asistente de de inicio a inicio Departamento Proveeduría
14Archiva copias de Archiva segunda copia de orden de inicio y Asistente de documentos copia amarilla de la orden de compra. Departamento Fin de proceso 76