Confección de Planilla para el Pago de Aportes Patronales a la CCSS

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Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DRH-050-2024.

P-DRH-050DRH2024v110 pasosTransversal

Propósito

Establecer el proceso para la confección de la planilla para el pago de aportes patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Alcance

Aplica para todos los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos sujetos a aportes patronales.

Responsable

Jefatura del Departamento de Recursos Humanos

Sistemas de apoyo

SIRH: Sistema Integrado de Recursos Humanos, Sistema de la CCSS.

Registros

Plazo por el que será Responsable de Nombre del registro mantenido en custodia su custodia. Control de Asistencia para el Encargado de pago de las dietas 1 año Planillas Informe de Contabilidad Encargado de

Control de cambios

Actualización de procesos.

Participantes

3 registros
RolNombre / Puesto

Políticas de operación

3 registros
a.

Los aportes patronales deben ser calculados mensualmente.

b.

El pago debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la CCSS.

c.

Se debe mantener un respaldo de los pagos realizados.

Normativa aplicable

3 registros
·

Constitución Política de Costa Rica (Art. 73).

·

Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS.

·

Ley de Riesgos de Trabajo.

Conceptos

Dietas: Las dietas laborables son honorarios correspondientes a la asistencia a cada sesión del Concejo Municipal. SIRH: Sistema Integrado de Recursos Humanos.

Formularios

No aplican.

Descripción del procedimiento

10 pasos
Sec.Descripción
1Elaborar el Control de Asistencia al Concejo y remitirlo a Recursos Humanos.
2Ingresar al SIRH / Núcleo de Gestión y asignar monto/asistencia.
3Generar la Nómina y verificar saldos en SIRH.
4Imprimir el borrador de planilla y verificar con sesiones.
5Aplicar Nómina.
6Firmar informe de Contabilidad y trasladarlo para firma a Jefatura de RRHH y Alcaldía.
7Recibir informes firmados y generar Colillas de Pago.
8Extraer desde SIM el archivo para Planilla BCR e insertarlo en el formato del Banco.
9Cargar el archivo final en la web de BCR Empresas.
10Aprobar las transferencias u ordenar el fondeo.